Memuat...
LAPORAN AKHIR TAHUN

Realisasi APBDes 2025

Ringkasan realisasi anggaran desa yang lebih cepat dibaca warga, lengkap dengan indikator capaian dan penyerapan.

Periode
Realisasi 2025
Pos Utama
9
Baris Data
61
Pendapatan Masuk
Mendekati target
Rp 1.421.420.191
Realisasi dibanding target pendapatan.
99% tercapaiRp 1.436.390.159
Belanja Terserap
Hampir terserap
Rp 1.225.128.352
Menunjukkan tingkat serapan kegiatan desa.
96.9% serapanRp 1.264.052.251
Pembiayaan Netto
Netto negatif
Rp -172.337.908
Pos pembiayaan dibuka terpisah agar lebih mudah dibaca warga.
100% pembiayaanRp 211.636.092
Surplus / Defisit
Surplus
Rp 196.291.839
Selisih total pendapatan dan total belanja pada periode ini.
Belanja vs pendapatan86.2%
Ringkasan Cepat

Transparansi dibuat lebih mudah dipahami dalam sekali lihat

Warga sekarang bisa langsung membaca apakah pendapatan sudah masuk sesuai target, seberapa besar serapan belanja, dan bagaimana posisi pembiayaan desa. Untuk mode realisasi, progress bar di tiap baris menunjukkan capaian per pos secara cepat.

61 baris data 9 kelompok utama 96.9% serapan belanja
Perbandingan Dana
86.2%
Angka ini menunjukkan porsi belanja terhadap pendapatan pada periode yang sama.
Filter Pendamping
Rencana 2026
Tetap diarahkan ke rencana tahun berikutnya, bukan ke realisasi lain.

Arus dana masuk desa

Baris utama ditonjolkan, rincian di bawahnya menunjukkan sumber dana yang lebih spesifik.

Total PendapatanRp 1.421.420.191
Kode: hierarki rekeningUraian: nama posAnggaran: pagu dokumenRealisasi: capaian aktualSelisih: sisa atau lebih
KodeRekening
UraianNama pos anggaran
AnggaranPagu dokumen
RealisasiCapaian aktual
SelisihSisa atau lebih
4.2
Pendapatan Transfer
Capaian99%
Rp 1.435.390.159Rp 1.420.444.330Rp 14.945.829
4.2.1
Dana Desa
Capaian100%
Rp 909.935.000Rp 909.935.000-
4.2.2
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Capaian90.8%
Rp 59.855.591Rp 54.376.870Rp 5.478.721
4.2.3
Alokasi Dana Desa
Capaian97.4%
Rp 365.599.568Rp 356.132.460Rp 9.467.108
4.2.4
Bantuan Keuangan Provinsi
Capaian100%
Rp 100.000.000Rp 100.000.000-
4.3.6
Bunga Bank
Capaian97.6%
Rp 1.000.000Rp 975.861Rp 24.139

Serapan kegiatan dan program

Progress bar memudahkan warga melihat kegiatan mana yang paling tinggi penyerapannya.

Total BelanjaRp 1.225.128.352
Kode: hierarki rekeningKegiatan: nama posAnggaran: pagu dokumenRealisasi: capaian aktualSisa / Selisih: sisa atau lebih
KodeRekening
KegiatanNama pos anggaran
AnggaranPagu dokumen
RealisasiCapaian aktual
Sisa / SelisihSisa atau lebih
1
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Capaian95.9%
Rp 521.524.190Rp 500.142.424Rp 21.381.766
1.1
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan
Capaian96.9%
Rp 462.134.190Rp 447.852.424Rp 14.281.766
1.1.1
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
Capaian100%
Rp 67.700.000Rp 67.700.000-
1.1.2
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
Capaian100%
Rp 231.810.000Rp 231.810.000-
1.1.3
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Capaian78.6%
Rp 16.800.000Rp 13.209.302Rp 3.590.698
1.1.4
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
Capaian73.7%
Rp 27.674.190Rp 20.408.122Rp 7.266.068
1.1.5
Penyediaan Tunjangan BPD
Capaian97.2%
Rp 16.200.000Rp 15.750.000Rp 450.000
1.1.6
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
Capaian90.8%
Rp 25.340.000Rp 23.000.000Rp 2.340.000
1.1.7
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
Capaian100%
Rp 48.600.000Rp 48.600.000-
1.1.8
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
Capaian97.7%
Rp 28.010.000Rp 27.375.000Rp 635.000
1.2
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
Capaian100%
Rp 2.500.000Rp 2.500.000-
1.2.1
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
Capaian100%
Rp 2.500.000Rp 2.500.000-
1.3
Pengelolaan Administrasi Kependudukan,
Capaian87.6%
Rp 20.500.000Rp 17.950.000Rp 2.550.000
1.3.2
Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)
Capaian87.6%
Rp 20.500.000Rp 17.950.000Rp 2.550.000
1.4
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,
Capaian87.5%
Rp 36.390.000Rp 31.840.000Rp 4.550.000
1.4.1
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
Capaian84.2%
Rp 17.045.000Rp 14.350.000Rp 2.695.000
1.4.2
Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
Capaian87.5%
Rp 14.840.000Rp 12.985.000Rp 1.855.000
1.4.7
Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
Capaian100%
Rp 1.505.000Rp 1.505.000-
1.4.8
Pengembangan Sistem Informasi Desa
Capaian100%
Rp 3.000.000Rp 3.000.000-
2
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Capaian98.4%
Rp 613.882.070Rp 603.900.928Rp 9.981.142
2.1
Sub Bidang Pendidikan
Capaian100%
Rp 20.000.000Rp 20.000.000-
2.1.10
Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
Capaian100%
Rp 20.000.000Rp 20.000.000-
2.2
Sub Bidang Kesehatan
Capaian91.2%
Rp 100.496.570Rp 91.660.000Rp 8.836.570
2.2.2
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
Capaian94.2%
Rp 76.579.070Rp 72.160.000Rp 4.419.070
2.2.3
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan
Capaian47.5%
Rp 8.417.500Rp 4.000.000Rp 4.417.500
2.2.4
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
Capaian100%
Rp 12.000.000Rp 12.000.000-
2.2.8
Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
Capaian100%
Rp 3.500.000Rp 3.500.000-
2.3
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Capaian99.9%
Rp 393.500.000Rp 393.104.000Rp 396.000
2.3.6
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
Capaian100%
Rp 13.000.000Rp 13.000.000-
2.3.10
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)
---
2.3.11
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan
Capaian100%
Rp 30.500.000Rp 30.500.000-
2.3.15
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)
Capaian99.9%
Rp 350.000.000Rp 349.604.000Rp 396.000
2.5
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Capaian99.6%
Rp 53.200.000Rp 53.000.000Rp 200.000
2.5.2
Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
Capaian99.6%
Rp 53.200.000Rp 53.000.000Rp 200.000
2.6
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan
Capaian98.8%
Rp 46.685.500Rp 46.136.928Rp 548.572
2.6.2
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
Capaian100%
Rp 18.280.000Rp 18.280.000-
2.6.3
Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
Capaian98.1%
Rp 28.405.500Rp 27.856.928Rp 548.572
3
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Capaian0%
Rp 7.560.991-Rp 7.560.991
3.3
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Capaian0%
Rp 5.448.457-Rp 5.448.457
3.3.3
Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaandan Olaraga Tingkat Desa
Capaian0%
Rp 5.448.457-Rp 5.448.457
3.4
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
Capaian0%
Rp 2.112.534-Rp 2.112.534
3.4.3
Pembinaan PKK
Capaian0%
Rp 2.112.534-Rp 2.112.534
4
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Capaian100%
Rp 27.085.000Rp 27.085.000-
4.1
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
---
4.1.5
Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
---
4.4
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,
Capaian100%
Rp 27.085.000Rp 27.085.000-
4.4.1
Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
Capaian100%
Rp 27.085.000Rp 27.085.000-
5
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK
Capaian100%
Rp 94.000.000Rp 94.000.000-
5.1
Sub Bidang Penanggulangan Bencana
Capaian100%
Rp 4.000.000Rp 4.000.000-
5.1.0
Kegiatan Penanggulanan Bencana
Capaian100%
Rp 4.000.000Rp 4.000.000-
5.3
Sub Bidang Keadaan Mendesak
Capaian100%
Rp 90.000.000Rp 90.000.000-
5.3.0
Penanganan Keadaan Mendesak
Capaian100%
Rp 90.000.000Rp 90.000.000-

Penopang dan pengeluaran pembiayaan

Bagian ini dipisah agar pembiayaan tidak tercampur dengan pendapatan rutin dan belanja program.

Pembiayaan NettoRp -172.337.908
Kode: hierarki rekeningUraian: nama posAnggaran: pagu dokumenRealisasi: capaian aktualSelisih: sisa atau lebih
KodeRekening
UraianNama pos anggaran
AnggaranPagu dokumen
RealisasiCapaian aktual
SelisihSisa atau lebih
6.1
Penerimaan Pembiayaan
Capaian100%
Rp 19.649.092Rp 19.649.092-
6.1.1
SILPA Tahun Sebelumnya
Capaian100%
Rp 19.649.092Rp 19.649.092-
6.2.2
Penyertaan Modal Desa
Capaian100%
Rp 191.987.000Rp 191.987.000-
Penutup Realisasi

SILPA/SiLPA Tahun Berjalan

Nilai penutup ini mengikuti format dokumen realisasi asli: surplus/defisit realisasi digabung dengan pembiayaan netto sehingga ujung laporan tetap sinkron dengan PDF Siskeudes.

Jumlah Pendapatan Rp 1.421.420.191
Jumlah Belanja Rp 1.225.128.352
Surplus / (Defisit) Rp 196.291.839
SILPA/SiLPA Tahun Berjalan Rp 23.953.931
Nilai Akhir
Rp 23.953.931
Surplus / Defisit Rp 196.291.839 Pembiayaan Netto Rp -172.337.908 SILPA/SiLPA Tahun Berjalan Rp 23.953.931